Добрый день, коллеги!
Сегодня выяснилось, что от к/агента в 1 квартале было внесено в базу 1С8.2. БП проф дважды 1 услуга с НДС.
Квартал сдан, уточнёнки тоже, Налоговая принудила платить ежемесячно налог на прибыль.
Я ни разу не сторнировала операции, не знаю как правильно это делать, предполагаю, но не делала в реале.
Суть - услуга Д25 К60.01 - 94 915,25 руб.
НДС Д19.04 К60.01 - 17084,75 руб.
Внесена дважды разными датами 22.01 и 14.02. и сч-фактуры 2 - одна с номером, другая без (ее предыдущий бух вносила)
Если это исправлять Бухсправкой, то какие проводки писать? Декларации по прибыли и НДС тоже править вручную??
уточнёнки, то бишь, мне ведь и ежемесячные придётся исправлять...